Ofertas de Empleo - Encuentre aquí su Empleo!

GERENTE TI AUDITORIA Y CONTROL INTERNO

Mahou San Miguel | Posted 12-01-2021

Madrid (Gobierno y Militar)


¡TE BUSCAMOS! Nos encantaría conocerte y contarte en detalle nuestros valores y nuestra


misión: “Compartir con los demás las cosas bien hechas - marcas, productos, experiencias y
servicios - participando en los mejores momentos de su día a día”
¿QUÉ TE OFRECEMOS? Formar parte de una compañía familiar 100% ESPAÑOLA E INDEPENDIENTE, LÍDER DEL SECTOR cervecero en nuestro país y con fuerte implantación
internacional. Disponemos de ocho centros de elaboración de cerveza –siete en España y uno
en India–, cuatro manantiales de agua con sus plantas de envasado y un equipo de MÁS DE
4.000 PROFESIONALES.
¿EN QUÉ NOS PUEDES AYUDAR?
TU OBJETIVO SERÍA …
Programar y supervisar la ejecución de los proyectos de auditoria, según el Plan Anual de Mahou – San Miguel, siguiendo las directrices del Director de Auditoria y Control Interno, con el fin de evaluar y mejorar la eficacia de los procesos y sistemas de información de la compañía, de la Gestión de Riesgos, del Control Interno y Buen Gobierno, apoyando a la organización en el cumplimiento de sus objetivos, protegiendo su valor y mejorando sus operaciones, a través de una actividad independiente, objetiva, de aseguramiento y consulta, y con un enfoque sistemático y disciplinado..
¿EN QUÉ CONSISTIRÍA TU DÍA A DÍA?
Realizar auditoría de sistemas en base a técnicas de análisis de riesgos y en cumplimiento del marco regulatorio. Evaluar la integridad, confiabilidad, disponibilidad, confidencialidad, efectividad y eficiencia del ambiente tecnológico y de la información. Evaluar la seguridad lógica de las diferentes aplicaciones y sistemas y el ambiente de control de TI. Realizar análisis de los sistemas de información (administración, seguridad y negocio) y de la integridad y fiabilidad de TI y del dato.
Evaluar, diseñar, implantar y realizar seguimiento de las monitorizaciones sobre todas las áreas y procesos de compañía estableciendo alertas y alarmas que garanticen un adecuado control interno y mitigación del riesgo.
Realizar la revisión de los procesos críticos que tienen impacto relevante en la organización, participando en el desarrollo y revisión de los procedimientos de dichos procesos junto con las áreas implicadas y estableciendo de los controles adecuados.
Identificar, definir, evaluar y revisar los riesgos específicos en los procesos de negocio, unidades de negocio, áreas, función o actividades para garantizar la continuidad del negocio, la fiabilidad y veracidad tanto de la información financiera y no financiera así como de gestión y asegurar el cumplimiento de las leyes, normas y regulaciones aplicables.
Organizar, programar y realizar los trabajos de Auditoría acorde al Plan Anual que le hayan sido asignados por el Director del Departamento, emitiendo el borrador del Informe de conclusiones y planes de mejora que se establezcan. Comunicar y mantener informada sobre la evolución de la auditoría, investigación o consulta a la Dirección del Dpto y a las Direcciones interesadas, así como informar oportunamente de cualquier error o irregularidad que ocurra. Presentar el borrador de los informes de conclusiones correspondientes y el borrador del Plan de Mejora asociado, para su revisión con las direcciones implicadas, proponiendo las recomendaciones respectivas de mejora y buenas prácticas para su aceptación por el auditado.
Dirigir y Realizar las actividades de consultoría y asesoramiento solicitados por la Dirección del Dpto. cuya naturaleza transversal y alcance estén orientadas a la mejora de los procesos de Gobierno, Negocio, Gestión de Riesgos y Control Interno, así como a la prevención, detección e investigación del fraude realizando las oportunas recomendaciones.
Supervisar la ejecución de los procesos de auditorías externas, facilitando la colaboración, información y medios necesarios para la realización de las mismas.
Aptitudes y conocimientos deseados:
¿QUÉ PERFIL ESTAMOS BUSCANDO DESDE MSM? Título universitario: ingeniería de sistemas, técnicos en sistemas, ingenieros informáticos o de las telecomunicaciones Preferiblemente con MBA realizado en escuela de negocios reconocida Experiencia 3-5 años Certificación CISA Experiencia en gestión de proyectos y análisis de riesgos, así como en técnica o metodología de auditoria informática. Conocimientos: Sólidos de contabilidad, control y auditoría, en marcos internacionales, normativas y estándares de seguridad, como ISO COBIT 4.1 / 5, COSO, Risk IT Software de auditorías informáticas Conocimiento aplicaciones financieras Data Analytics y herramientas de análisis de datos como IDEA/ACL/Alteryx Excelentes habilidades de comunicación y trabajo en equipo